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XX公司审计委员会实施细则(精品)
第一章总则
第一条制定目的与依据
为进一步完善XX公司的法人治理结构,强化董事会的监督职能,确保董事会决策的科学性与合规性,提升公司经营管理水平与风险防范能力,保障国有资产的安全与保值增值,根据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等相关法律法规及《XX公司章程》的规定,并结合公司作为大型国有基础设施建设企业的实际情况,特制定本实施细则。
第二条定义与地位
本细则所称审计委员会,是指依据《公司法》第一百二十一条规定,由公司董事会设立的专门工作机构。审计委员会在董事会授权范围内开展工作,对董事会负责,并向董事会报告工作。审计委员会是公司治理体系的关键组成部分,通过专业化监督,协助董事会履行其在财务报告、内部控制、风险管理及内外审计等方面的监督职责,构成保护国有资产的核心屏障。
第三条工作原则
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